Služba za unutrašnju reviziju vrši poslove unutrašnje revizije koje se odnose na:
- praćenje i procjenu sistema finansijskog upravljanja i kontrole radi procjenjivanja aktivnosti njegovog funkcionisanja i obezbjeđivanja pravovremenog ažuriranja;
- unutrašnju reviziju svih poslovnih funkcija iz nadležnosti lokalne samouprave, u skladu sa međunarodnim standardima unutrašnje revizije i etičkim kodeksom unutrašnjih revizora u cilju poboljšanja poslovanja;
- procjenu sistema finansijskog upravljanja rizicima;
- izradu izvještaja unutrašnje revizije, koji dostavlja Predsjedniku Opštine i obavljanje posebne revizije i kontrole korišćenja sredstava EU;
- praćenje sprovođenja preporuka datih u izvještajima iz prethodno obavljenih revizija;
- davanje savjeta i stručnih mišljenja prilikom uvođenja novih sistema i procedura;
- izradu strateškog i operativnih planova i programa rada koji su osnov za realizaciju funkcije unutrašnje revizije kao i praćenje izvršenja istih;
- izradu periodičnih i godišnjih izvještaja o radu unutrašnje revizije;
- saradnji sa jedinicom za centralnu harmonizaciju finansijskog upravljanja i kontrole i unutrašnje revizije u javnom sektoru uz obavezu dostavljanja godišnjeg izvještaja;
- saradnju sa državnom revizorskom institucijom, međunarodnim standardima unutrašnje revizije;
- praćenje i sprovođenje preporuka državne revizorske institucije i obavljanje drugih poslova u skladu sa Zakonom;
- pripremu informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu, Predsjednika opštine i Glavnog administratora;
- priprema odgovore na odbornička pitanja upućenih Službi i na odbornička pitanja iz nadležnosti Službe upućenih Predsjedniku Opštine;
- evidenciju podataka o zbirkama ličnih podataka, kao i zaštitu istih;
- vrši poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz djelokruga Službe, koji su utvrđeni Zakonom o slobodnom pristupu informacijama.
Vrši i druge poslove iz nadležnosti Opštine u ovoj oblasti.